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国有企业内部审计与内部控制的融合策略探讨-中国市场2024年35期

国有企业内部审计与内部控制的融合策略探讨

作者:王秋莎 字体:      

摘 要:国有企业内部审计与内部控制作为企业治理的双轮驱动,其融合对于促进资源有效配置、提高管理效率及构建风险防范体系至关重要。目前,内部审计正在积极地进行数字化转型,而内部控制体系虽然已经建立,但(试读)...

中国市场

2024年第35期